正宁县财政局:推进内控建设 强化制度执行
为进一步严肃财经纪律,规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,提高财政管理水平,加强廉政建设,今年以来,正宁县财政局依据甘肃省财政内部控制操作指引,以制度建设为核心、以机制完善为支撑、以宣传教育为保障,扎实推进内部控制体系建设,有效防范和管控财政工作风险,推动财政工作程序化、规范化,实现提质增效。
一是持续强化内控协调机制。严格按照财政内控管理最新要求,印发《关于建立内部控制管理架构及责任分工的通知》,进一步完善并加强内控管理组织架构。结合局领导分工、股室职能职责、岗位调整变化情况,及时调整内控委、内控办及内控管理岗组成人员,明确各层级职责边界。构建起从内控决策层面、内控推动层面到内控执行层面的完整风险防控体系,为内控工作开展提供坚实的机构与人力保障,实现内控工作全覆盖,形成权责清晰、制约有效的内控硬约束机制。
二是加强内控制度制度化建设。聚焦财政管理核心风险点,制定13项内控专项风险控制办法,实现风险管理领域全覆盖。涵盖法律风险、政策制定、预算编制与执行、政府采购、预算绩效管理、国有资产管理、政府债务、地方金融、机关运转、信息建设、岗位利益冲突及机关财务管理等13个关键方面。紧盯财政运行全流程,强化制度执行力,将监督贯穿财政资金使用、管理各环节。同时,推动内控制度与党风廉政建设、业务管理新变化、新要求深度衔接,进一步强化对权力运行的制约和监督,有效防范化解业务风险和廉政风险,为财政安全运行筑牢制度防线。
三是强化宣传教育引导。将内控理念融入财政干部日常教育管理,通过专题培训、案例警示、政策解读等多种形式,组织学习内控规范和风险防控知识,引导干部职工树牢风险意识、底线思维。将内控执行情况纳入干部考核评价体系,营造“人人学内控、人人守内控”的良好氛围,把内控执行情况与干部绩效考核、评优评先挂钩,引导干部职工树立风险意识、底线思维和法治观念,切实提升财政队伍风险防范能力和依法履职水平,确保内控理念深入人心、落地见效。
下一步,正宁县财政局将持续深化内控体系建设,紧扣财政管理新形势、新要求动态优化完善内控机制,强化制度执行监督检查,及时排查化解潜在风险,不断提升财政管理规范化、科学化、精细化水平,为县域社会高质量发展提供切实可行的财力支撑和坚强保障。

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